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用友T3-用友通总账做暂估

2019-4-23 8:0:0 wondial

用友T3-用友通总账做暂估

用友T3-用友通总账做暂估

只启用了总账模块,如何处理暂估业务?总账中手工做凭证实现。
一、科目设置:首先将 主营业务收入、主营业务成本和存货科目(如:“原材料”)设置为(数量核算)。
二、业务处理:暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式,下面举三种暂估处理方式为例:
例如:上月有一笔暂估入库,单价是10,数量是1
?? 1、下面以月初回冲的暂估处理方式为例:
上月暂估入库:借:原材料?? 10
??????????????????? ?贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务)? 10

 

本月末红字回冲:借:原材料?? -10
?????????????????????? ?贷:应付账款-暂估应付账款 -10

 

本月末蓝字回冲:借:原材料?? 10
?????????????????????? ?贷:应付账款-暂估应付账款? 10

 

下月收到发票:单价是20
??????????????????????? 借:原材料?? 20
??????????????????????? 贷:应付账款???? 20
???? 2、下面以单到回冲的暂估处理方式为例:
上月暂估入库:借:原材料?? 10
???????????????????? 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务)? 10
本月不需做处理????????
下月收到发票:单价是20
????????????? 借:原材料?? -10
????????????? 贷:应付账款-暂估应付账款 -10
????????????? 借:原材料?? 20
????????????? 贷:应付账款???? 20?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 3、下面以单到补差的暂估处理方式为例:
上月暂估入库:借:原材料?? 10
???????????????????? 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务)? 10
本月不需做处理????
下月收到发票:单价是20
??? 借:原材料?? 10
??? 贷:应付账款???? 10
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解决方案:由于没有到结息日就结清,所以自动无法生成利息单,必须手工在结清之前在利息计算那计算利息,生成利息单。如果已经结清,已经销户则无法取消生成利息单了。 对于已经销户的帐户不可取消销户。

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