#财税实务# @戴志中 问一下,我当月做完固定资产清理,固定资产清单怎么改
2017-12-19 0:0:0 wondial#财税实务# @戴志中 问一下,我当月做完固定资产清理,固定资产清单怎么改
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用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质用友网络荣获首批信息系统运维服务一级资质 用友网络科技股份有限公司(以下称“用友网络”)于9月15日荣获中国电子信息行业联合会(以下称“电子联合会”)颁布的《信息系统集成及服务资质运行维护分项资质》(壹级),成为15家首批获得壹级资质的企业。 该资质是为适应信息系统集成技术和市场的发展要求,便于企业选择信息系统运行维护服务提供商,是对信息系统运维服务提供商的综合实力体现及行业内的最高认可。该资质由电子联合会组织对企业的业绩、运维体系、技术实力、团队能力等方面进行全方位考量,对企业进行评级(共四级,一级最高)。 用友网络一直致力于在IT服务领域不断创新,结合云计算、大数据、互联网+等理念在服务O2O模式的基础上,为客户提供服务运营管理咨询、产品支持服务、驻场服务、应用优化服务、IT专业技术服务、培训服务和iSM 运维服务管理平台等服务。
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u8清除单据锁定
用友软件如何解除单据锁定,清除异常任务
用友软件如何解除单据锁定
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定-清除异常任务
在SQL2000 企业管理器里,直接删除
LockVouch、
GL_mvcontrol、
GL_mvocontrol、
GL_mccontrol、
UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。
可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据,一般都会解决问题。
TI记账宝,在进入软件时,点填制凭证时,点不进去总也一直转,点别的可以正常进去。已经做过更换程序,但是还是不好使,请问还有别的什么原因吗?麻烦解决一下,谢谢! TI记账宝,在进入软件时,点填制凭证时,点不进去总也一直转,点别的可以正常进去。已经做过更换程序,但是还是不好使,请问还有别的什么原因吗?麻烦解决一下,谢谢![]
您好,有可能是系统库文件损坏了,需要重建系统库,请先备份保留一份原始记账宝U盘中记账宝文件夹,然后参照链接中教学进行操作:http://kuaiji.youku.com/servic ... f6b11那还有别的办法吗?重建系统库是不是和更换程序差不多呢。?@用友客服三:不一样@畅捷服务付琴:重建系统库是不是和更换程序差不多呢。?
还有没有别的办法呢?@用友客服三:如果是系统库文件损坏,替换程序没有任何效果,所以只能去重建系统库@畅捷服务付琴:这个是新的软件,也会出现这种情况吗?不重建的话还有别的办法吗?@用友客服三:如果里面本身没有数据,那么您直接重新替换程序即可,如果有数据则不行@畅捷服务付琴:账套里面只有期初余额,替换程序可以吗?@用友客服三:替换之后期初也需要重新录入
一次性入网费如何进行税务处理 一次性入网费如何进行税务处理
税务一家新设城市供热企业向当地税务部门咨询,其向客户收取的一次性接网费如何进行财税处理。税务人员解释,从事供热、供水、污水处理和有线电视等公用事业的企业往往会向新加入的用户收取一次性的接口费(入网费),由于该费用一旦收取,无论发生什么情况,收取企业均不再负有向客户退还的义务。对收费企业来说,这部分收入不仅与企业的正常经营没有必然的联系,而且收入的多少也不具有确定性和稳定性。因此,为了均衡地反映企业的经营成果,避免企业业绩的大起大落,同时也为了更客观地反映企业的实际经营状况,保证会计信息的一贯性和可比性,财政部发布了《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》(财会〔2003〕16号),对上述企业按照国家有关部门批准的收费标准向客户收取的一次性入网费的会计处理作了具体规定。
新手学会计—期末财产清查 新手学会计—期末财产清查 内容释义 财产清查是指通过对企业的财产(包括各种财产物资、货币资金、各种往来款项)进行实地盘点或核对,以查明其实有数与账面数是否相符的一种方法。 账实相符是保证信息资料真实的客观要求,只有真实的会计信息,才能起到会计核算应有的作用。然而,由于种种主客观原因,往往会造成账实不符。其主要原因有:财产物资的自然损耗,收发差错,计量器具失灵,会计凭证或会计账簿的漏记、重记、错记或计算错误,不法分子的营私舞弊、贪污盗窃,自然灾害等非常损失。因此,必须对财产进行清查,对各项的真实性予以实地检验。 财产清查可以起到的作用主要有以下几点。 (l)保证会计资料的真实性,提高会计信息质量。通过财产清查,可以确定各项财产的实有数,将实有数和账面数进行对比,将盘盈或盘亏数及时调整入账,做到账实相符,以保证账簿记录的真实正确,为编制报表做好准备。 (2)加强企业财产物资的管理,提高经济效益。通过财产清查,可以找到财产账文不符的原因,从而发现企业财产管理上存在的问题,并在此基础上采取措施,堵塞漏洞,健全企业的财产物资管理制度,以保证财产物资的安全完整。同时,通过财产清查可以查明各项财产物资的仗用情况,查明有无闲置、超储或不足的现象,从而充分发挥财产物资的潜力,加速资金周转,提高经济效益。 (3)确保结算制度的执行。通过财产清查,可以查明企业的债权债务情况,促使企业及时结算应收应付款项,对已确认的坏账及时处理,对应付款项及时归还,避免长期挂账和长期拖欠,遵守结算纪律,维护商业信用。 业务要点 1.财产清查的种类 (1)按照清查对象的范同划分 按照清查对象的范围划分,财产清查可分为全面清查和局部清查。 ①全面清查 全面清查就是对所有财产物资、货币资金和各项债权债务进行全面盘点和核对。全面清查的内容多、范围广,一般在以下几种情况下,才需要进行全面清查。 ·年终结算之前,为确保年度的真实性,要进行一次全面清查。 ·在企业撤销、合并或改变隶属有关系时,为明确经济责任,要进行一次全面清查。 ·在开展资产评估、清产核资等活动时,必须进行全面清查,以便按需要组织资金的供应。 ②局部清查 局部清查就是根据需要对部分财产物资、债权债务进行盘点和核对。它一般在以下情况下进行。 ·商品、原材料、产成品等流动性较大或容易发生溢余、损耗的财产,除年终全面清查外,还应在每月、每季轮流盘点或雨点抽查。 ·各种贵重物资,至少每月盘点1次。 ·库存现金由人员在每日终了时自行清点1次。 ·银行存款和银行借款每月应与银行核对一次。 ·各种债权债务,每年至少应核对l—2次。 (2)按照清查时间划分 按照清查时间划分,财产清查可分为定期清查和不定期(临时)清查。 ①定期清查 定期清查就是按预先安排的时间对财产进行清查,可以是局部清查,也可以是全面清查。定期清查一般是在年度、季度、月份、每日结账时进行。 ②不定期清查 不定期清查是事先并未规定时问,而是根据实际需要所进行的临时性清查。不定期清查通常是局部清查,也可以是全面清查。在以下几种情况下,才需要进行不定期清查。 ·更换财产物资和现金的保管人员时,为分清经济责任,需要对有关人员所保管的财产物资和现金进行清查。 ·发生自然灾害和意外损失时,要对受灾损失的财产物资进行清查,以查明损失情况。 ·单位撤销、合并或改变隶属关系时,应对本单位的各项财产物资、货币资金、债权债务进行清查。 2.财产清查的步骤 不同目的的财产清查,应按不同程序进行,但就其一般程序来说,主要包括以下三个步骤。 (1)成立清查组织 财产清查涉及面较广、工作量较大,必须专门成立清查组织,具体负责财产清查工作。清查组织应由会计、业务、仓库保管等有关业务部门的人员组成,并由某个主管人员负责清查组织的各项管理工作。 (2)业务准备工作 为做好财产清查工作,会计部门和有关业务部门要做好各项业务的准备工作。准备工作主要有以下几项。 ①会计部门应在进行财产清查之前,为账实核对提供正确的账簿资料,并将有关账簿登记齐全、结出余额。 ②财产物资保管和使用等业务部门为方便盘点核对,应登记好所经管的各种财产物资明细账,并结出余额。将所保管的各种财产物资整理好,贴上标签,标明品种、规格和结存数量。 ③准备好各种工具和登记用的表册,如“未达账项登记表”等。 (3)实施财产清查 在做好各项准备工作以后,应由清查人员根据清查对象的特点,采用相应的清查方法实施财产清查。 在盘点财产物资时,财产物资的保管人员必须在场;在盘点现金时,出纳员必须在场。盘点时,要由盘点人员做好盘点记录。盘点结束时,盘点人员应根据财产物资的盘点记录编制“盘存表”,并由盘点人员、财产物资的保管人员及有关责任人签名盖章。同时,应根据有关账簿资料和盘存表资料填制“实存账存对比表”,据以检查账实是否相符,并根据对比结果调整账簿记录,分析差异原因,作出相应的处理。 应用 《会计法》第十七条规定,各单位应当定期将会计账簿与实物、款项及有关资料相互核对,保证会计账簿记录是文物及款项的实有数核对相符、会计账簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计账簿之间相对应的记录相符、会计账簿记录与会计报表的有关内容相符”。 据此,对账的内容主要包括账证核时、账账核时、、账实核对和账表核对。 1.账实相符 账实相符是账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是实物款项使用情况的价值量反映,对于文物款项的增减变化情况,必须往会计账簿记录上如实记录、登记。因此,通过会计账簿记录的正确性发现财产物资和现金管理中存在的问题,有利于查明原因、明确责任、改进管理、提高效益、保证会汁资料的真实和完整。 2.账证相符 账证相符是会汁账簿记录与会计凭证有关内容核对相符的简称。保证账证相符也是会计核算的基本要求。由于会计账簿记录是根据会计凭证等资料编制的,两者之间存在逻辑联系。因此,通过账证核对,叮以检杏、验证会计账簿和会计凭证的内容是否准确无误,以保证会计资料的真实、完整。各单f移应!与定期将会计账簿记录与其相应的会计凭证(包括时间、编号、内容、金额、记账方向等)逐项核对,检查是否一致。如果发现有不一致之处,应当及时查明原因,并按照规定予以更正。 3.账账相符 账账相符是会计账簿之问相对应记录核对相符的简称。保证账账相符同样是会计核算的基本要求。由于会计账簿之间,包括总账各账J',之间,总账与明细账之间,总账与日记账之问,会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间等,相对应的记录存在着内在联系,通过定期核对,可以检查、验证会计账簿记录的正确性,以便发现问题、纠正错误,保证会计资料的真实、完整和准确无误。 4.账表相符 账表相符是会计账簿记录与会计报表有关内容核时相符的简称。保证账表相符同样也是会计核算的基本要求。由于会计报表是根据会计账簿记录及有关资料编制的,两者之间存在着相对应的关系。因此,通过检查会计报表各项目的数据与会计账簿有关数据是否一致,可以确保会计信息的质量。
用友T3用友通摘要自动带出科目 用友T3用友通摘要自动带出科目
能否实现摘要自动带出科目?在填制凭证时,选择常用摘要后,自动带出会计科目。点击‘总账’—‘凭证’—‘常用摘要’—点击‘增加’—输入摘要编码、摘要内容后选择相关科目,则在填制凭证时,选择常用摘要后,自动带出该相关会计科目。如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售,维护用友T3、用友T3软件、用友T3报价、用友T3价格。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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- T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
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