我们这里增值税专用发票取消了2个月的核销期限,也就是说以后增值税专用发票不用计算着日子核销了,又减少了一点点工作量,你们那里呢?
2017-12-2 0:0:0 wondial我们这里增值税专用发票取消了2个月的核销期限,也就是说以后增值税专用发票不用计算着日子核销了,又减少了一点点工作量,你们那里呢?
我们这里增值税专用发票取消了2个月的核销期限,也就是说以后增值税专用发票不用计算着日子核销了,又减少了一点点工作量,你们那里呢?[]貌似没收到通知,也不知道去哪看。@朱yw:去国税问问,发票管理窗口应该会有最新的政策@嘟啊嘟啊:嗯嗯我们这里没有期限,开完了再缴销领新的
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您好,请问15003356是哪个版本?支持的程序是?是否支持win7的操作系统 您好,请问15003356是哪个版本?支持的程序是?是否支持win7的操作系统[]
您好,您的产品是08年1月出库的财务包,不支持win7系统。可以升级不?还有今天为什么防伪查询的网站打开是加密狗注册的界面?谢谢@重庆光度:可以升级,您试试打开这个网址:http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx谢谢
摘 要:经过筛选,伯纳德选择了与用友iUAP Mobile合作,联手针对智慧后勤移动校园应用产品拓展至全国高校及大中专院校,为广大师生和后勤服务管理者提供快捷优质产品平台。
随着数字化校园向智慧校园的转变,智慧后勤应运而生。顾名思义,智慧后勤就是将后勤业务细分、重组、整合和共享,形成可支撑互动服务和响应的系统平台。
博纳德公司从事后勤软件产品研发已超过十年,为学校、政府、企业、军队等提供后勤管理平台的搭建。目前已包含,餐饮管理系统、报修管理系统、宿舍管理系统、车辆管理系统、物业管理系统等15个子系统。
大家好我3月份的账目怎么都找不到了呢现在我的这里面什么都没有啊 是怎么回事啊-和我电脑从做系统有关系吗?我中间好几个月都没有用,以前建立的企业也都没了 大家好我3月份的账目怎么都找不到了呢现在我的这里面什么都没有啊 是怎么回事啊和我电脑从做系统有关系吗?我中间好几个月都没有用,以前建立的企业也都没了[]
你用的什么软件,安装在哪个盘下的,你系统生装了哪个盘
U8.50输出总帐的科目于额表到EXCEL中不成功U8.50输出总帐的科目于额表到EXCEL中不成功
U8.50-输出总帐的科目于额表到EXCEL中不成功
自动编号: | 8912 | 产品版本: | U8.50 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 850 851 | 关 键 字: | 输出 |
问题名称: | 输出总帐的科目于额表到EXCEL中不成功 | ||
问题现象: | 输出总帐的科目余额表到EXCEL中不成功 | ||
原因分析: | 估计是和环境有关系 | ||
解决方案: | 将保存的文件名称改为较短的名字,尽量避免中文和数值字符 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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你打开系统管理,点系统-注册,用帐套主管身份登录2016年年度账,登录后点击年度账下面的备份按钮,将“删除当年年度备份”选项打钩,软件就会将改年度备份出来并且删除掉。@费亦青608:好的,我试试,这个不会影响上年度结转过来的数据吧,16年的不担心,就是想删掉的删了后要重新建2016年的账套,到时再重新结转上年度的数据。@费亦青608:之前15年的账已经备份年结了呢@费亦青608 老师我的还不行,方便致电您么@水木艼:15年的账已经备份了,就不用再备份了。重新建2016年的账,把2015年的数据结转过来就可以了。@水木艼:致电有点不方便,结转过程中提示什么呢?@费亦青608:好的,谢谢老师,已解决@费亦青608 老师,不小心删除了2016的账,现在重新录入,显示现金为负值,是不是没有把15年的数据转过来,我该怎么操作现在[/大哭]@水木艼:把2015年期末数跟2016年的期数数核对下?再找找问题。把2015年期末数跟2016年的期初数核对下?再找找问题。@费亦青608:[/OK]忘记结转上年数据了,老师如果新年度账已做,还可以把上年度数据结转过来么可以结转。你先把2016年取消结账取消记账到一月初的状态,就可以结转上年数据@费亦青608:[/OK]谢谢老师@费亦青608:老师,我取消反结账后还是不能结转上年数据
在系统管理中进行SQL数据升级后 发现升级后的数据全没了!? 怎么办。 我也没有备份!啊啊啊 在系统管理中进行SQL数据升级后 发现升级后的数据全没了!? 怎么办。 我也没有备份!啊啊啊[]
正常是不会没的[/流泪]不能的,去检查一下操作员是否没有权限了,使用admin登录系统管理,给操作员重新增加账套主管权限,然后再去操作有没有重新启动主机,然后检查一下用户权限使用洪荒之力,找回来吧我使用的是 demo 的用户进入的! 没有啊! 只启用的总账模块 进去后就是没有任何的凭证!!!!!怎么办啊!查询数据库,是否有记录怎么查、。? 2008R2 数据库数据字典知道吗?查一下凭证表麻烦发给我一份。[email protected]你直接百度吧,我手里也没有现成的这张是 余额表 标注的 是表示在查询期间,有金额发生么?@李松稳Rji:是的也就是说 有凭证的输入?是啊,有的。你在数据库查一下这个表gl_accvouch好的如果表中有记录,而DEMO账号查询不到,说明还是没有做权限授权,进到系统管理修改一下DEMO权限这样算是 有记录么?@李松稳Rji:你这查询不对,不行,找你代理商吧@李松稳Rji:如果你是代理商,请您提交支持网问题,我们进一步查看具体数据处理我从总账-任意科目明细-再找凭证能找到相关凭证@李松稳Rji:那不就没有问题么可我在总的账工作台中查询该凭证显示 没有该数据! 奇怪了!? 以前都没遇到这样的问题1月有没有?你查询的5月的没有,查询下1月份的尝试了 没有恢复记账结账到1月份,重新记账,再查询回复 李松稳Rji:你留个电话聊聊,这样留言太辛苦@韩小二VRF:那你加下我QQ 3383205100 多谢!凭证虽然昨晚找到了 但对照后发现不对哎! 审核人制单人以前就没有该人!!!@李松稳Rji:建议看下数据了
用友制单序时控制制单序时控制
知识库详细内容
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财务分析如何助力企业决策:一个利润分析案例财务分析如何助力企业决策:一个利润分析案例
财务分析的方法有很多种,例如财务指标分析、差额分析法、百分比数字等都是平日时常用到的方法,但是这些指标是否能够切实的反应一个企业的真实状况呢?作为财务管理者如何排除表象的干扰,深入到企业背后去看数字背后的故事,为企业决策提供深度支持,这是铂略财务培训长期探讨的问题。本次铂略就带来一个案例,说明如何通过财务分析帮助企业管理者决策。
以下是两张某制造企业2014年的财务分析报表。
用友T6固定资产账表看不到了 用友T6固定资产账表看不到了
2012年度的固定资产的帐表看不到,结转后的2013年度的固定资产的帐表也看不到,2011年度的固定资产的帐表可以看到,应该如何修复?数据库表数据错误引起的。把有问题帐套里的rpt_fltdef,rpt_flddef,rpt_glbdef,rpt_folder表的内容清除掉,然后从2011年度库或者其他正常的帐套中把这4张表的内容导入回来就可以了。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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会计职场堪比宫斗剧
近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
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用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。 -
浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。
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用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
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用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元.
挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)