用友财务软件二月分建帐,录入的期初余额都试算平衡了,但是发生额及余额表里的期初数怎么和上个月的期末
2019-4-20 8:0:0 wondial用友财务软件二月分建帐,录入的期初余额都试算平衡了,但是发生额及余额表里的期初数怎么和上个月的期末
用友财务软件二月分建帐,录入的期初余额都试算平衡了,但是发生额及余额表里的期初数怎么和上个月的期末发生额及余额表里的期初数怎么和上个月的发生额及余额表里的期末数不一样呢?会不会影响到资产负债表里面的数据?会不会影响利润表里的利润呢?求各位大神们指教!!!谢谢!!比较着急! 应该不会吧如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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用友超客与优普联手打造社交化的U8+用友超客与优普联手打造社交化的U8+ 近日,记者从用友超客了解到,企业空间已经完成与用友优普U8+ERP打通,推出企业空间社交化U8+服务。希望通过企业空间的平台能力,将用友优普U8+的应用输出给用户。双方将全面对接,携手推动中国企业管理变革,为企业用户提供更具价值的服务,让企业移动业务再进一步。 企业空间与U8+ERP的集成让企业移动业务再进一步 用友超客于今年年中成立,发力社交协同与移动CRM,致力于为中国企业提高工作效率,改变商业管理模式,企业空间作为全面覆盖大中小企业的社会化商业平台,在产品功能上延续用友在企业级市场多年的精益求精,在体验上结合互联网特色,同时注重企业需求与痛点,并发现企业在管理、业务整合方面存在一些短板。用友优普U8+作为中国最有代表性的ERP产品,拥有60万中型企业客户。用友超客与用友优普的联手合作,将为中国企业信息化带来新的想象力。 社交化的U8+,移动业务新境界 用友优普 U8+研发团队与用友超客企业空间研发团队紧密合作,顺应时代与客户需求,联合发布社交化U8+云服务产品,该产品具有如下特性: 通过U8+云应用中心的简单配置,实现U8+移动应用及数据服务向企业空间应用中心推送,企业空间成为U8+社交化移动门户。 将U8+升级为数据服务中心,根据不同角色需要,跨帐套、按需定制移动应用图标,并实现移动业务处理和数据查询。 将U8+移动端升级为社交化门户,借助企业空间强大的社交能力和多空间机制,实现社交化沟通、业务协同及产业链协同,实现面向经销商、客户、供应商及伙伴等的移动数据服务。 将U8+ ERP从单项功能的部门级应用转变为全员级,实现员工移动化的需求。 推动企业空间进一步与业务系统整合,提升企业社交价值,帮助伙伴聚合更多用户。 此次打通之后,在功能上,用友超客已经实现U8+ ERP中单据审批、财务报表、业务报表、请假、薪资查询等ERP应用的集成,后续还会有打卡、考勤、表单等应用。对于U8+用户来说,可以直接从企业空间直接进行相关操作,未来这一便利也将会拓展到U8+和企业空间的所有用户。值得一提的是,这些应用都是“可插拔”模式,用户可以自主选配适合自己的应用,不会出现产品臃肿的现象。 从企业管理的角度来说,社交化U8+云服务实现了扁平化沟通、实时化协同、移动化业务、社交化经营,让组织更加智慧、让协作更加高效、让管理更加便捷,企业移动业务得以升华,达到新境界。 构建企业应用入口,内部先行 事实上,用友超客企业空间研发之初,便已确定了企业应用入口的定位,并早已为伙伴集成做了充足的准备。企业空间基于自身的Ybase平台快速开发构建各类社交型SaaS应用与服务,同时通过OPEN API开放接口集成外部应用,能够做到平台上应用的深入整合,保证后台数据的网状协同。 在这样的准备下,企业空间在平台的路上已经取得了斐然的进展,用友集团体系下的嘟嘟通话、微超客、畅捷支付,外部的超客头条、超跑等应用都已经完成与企业空间的整合。此次与U8+联合发布社交化U8+云服务产品,更是一次大规模的整合,为企业空间的平台之路树立了一项里程碑。 据悉,之所以选择与U8+集成,首先是用友超客考虑到企业客户对于打通ERP数据的迫切需求。经过多年的发展,ERP已经融入企业管理的血脉之中,但反观企业应用市场,定位于企业应用入口、企业应用平台的产品尚未有一家完成ERP的打通。 其次,U8+作为中国历史上最优秀的ERP产品,目前面向的60万中大型企业用户,代表了中国企业的中坚力量。小企业考虑的是生存,能用即用,大企业因为企业需求,更多会选择私有云部署,而U8客户代表的这类企业是信息化发展最快,也是最能接受新事务的力量。 其三,U8+一直致力于帮助企业实现产业链协同,拓展企业社交化应用,推进企业经营管理模式变革,与用友超客的理念不谋而合。二者联手,也将为了共同的目标而努力。 其四,用友超客和用友优普U8+同属用友集团旗下,内部联手降低整合难度,利于全面的打通。同时,用友超客与用友优普原本即是一体,两方团队有着非常好的协同和合作基础。 联手U8+,只是用友超客企业应用入口道路上的第一步,未来还将会有更多产品加入进来,用友超客将以完全开放的心态,联手伙伴推进中国商业管理变革。
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客户做一笔红字付款单,生成凭证是借:营业外收入红字,贷预付账款红字。咱们正常是收入类科目必须在待放吗,这样利润表不对吧,客户说那应该怎么办? 客户做一笔红字付款单,生成凭证是借:营业外收入红字,贷预付账款红字。咱们正常是收入类科目必须在待放吗,这样利润表不对吧,客户说那应该怎么办?[]
为什么能有营业外收入呢,你给人家的预付款,收回来就成了收入负数,怎么也讲不通吧,收入的一定要放在贷方,否则期间结转就会不准@畅捷服务朱雪彪: 预付款生成的凭证一般应该是借什么,贷什么?@24号工程师:借预付款,贷现金,退回来就是红字的也是这样写。只有货物真到了冲抵应付用预付款一般生成的凭证是: 借:预付账款--xx供应商 贷:现金或银行存款!,后期来了货物之后,产生了应付账款,借:材料采购 应交税金-进项税 贷:应付账款-xx供应商,最后要做笔冲账凭证。借:应付账款-xx供应商 贷:预付账款-xx供应商。@畅捷服务朱雪彪: 那这个生成凭证的时候可以随便改啊?我客户说她生成的是借:营业外收入红字,贷:预付账款红字。可以随便改,可以跟他沟通一下,这样生成凭证对于他的业务符合度,还有就是收入的一定要做在贷方

#行业问题#会计证借给别人开公司,最后公司成问题账户,我这个会计证怎么办啊,我的会计证是不是用不了了??? #行业问题#会计证借给别人开公司,最后公司成问题账户,我这个会计证怎么办啊,我的会计证是不是用不了了???[]
不会的@宋军鑫087:那公司长时间不申报,跟我的会计证有关系嘛@阿怪1447290298:税务局会联系公司或者公司的会计,与你的证没什么太大关系你的证没有问题,但是,如果公司做假账、或者偷税漏税,你和你的证就有问题了。会计证也能随便借,真服你。如果对方去税局登记 的是你的证件你的名字,就有关系。不是的话就无伤大雅。@小鸵鸟:想问下,老板借去,不知开什么公司了,我能去税局查查看有关的所在公司的关系?然后取消掉??@小鸵鸟:这个不知道登没登记呢,能查到嘛@luckeye:那如果他长时间不申报,跟我会计证有关系嘛@阿怪1447290298:登陆税局网站查询,如果是一般纳税人企业,是要用会计证记录财务负责人员的。如果他长期未申报纳税会被列为失信企业,到时会影响你在税务局办税买发票等。

小企业固定资产清查 小企业固定资产清查
应定期或者至少每年年末对固定资产进行清查盘点,以保证固定资产核算的真实性,充分挖掘小企业现有固定资产的潜力。在固定资产清查过程中,如果发现盘盈、盘亏的固定资产,应填制固定资产盘盈盘亏报告表。清查固定资产的损溢,应及时查明原因,并按照规定程序报批处理。
(一)固定资产盘盈
盘盈的固定资产,按照同类或类似固定资产的市场价格扣除按新旧程度估计的折旧后的余额,借记“固定资产”科目,贷记“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”。经批准处理后,借记“待处理财产损溢——待处理固定资产损溢”,贷记“营业外收入”科目。

收取职工的罚款收入是否缴纳营业税?收取职工的罚款收入是否缴纳营业税?
问:单位处罚员工收取的罚款收入是否需要缴纳营业税?
答:《营业税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务(以下简称应税劳务)、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税的纳税义务人(以下简称纳税人),应当依照本条例缴纳营业税。
《营业税暂行条例实施细则》第二条规定,条例第一条所称条例规定的劳务是指属于交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务(以下称应税劳务)。
加工和修理、修配,不属于条例规定的劳务(以下称非应税劳务)。
第三条规定,条例第一条所称提供条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产,是指有偿提供条例规定的劳务、有偿转让无形资产或者有偿转让不动产所有权的行为(以下称应税行为)。但单位或者个体工商户聘用的员工为本单位或者雇主提供条例规定的劳务,不包括在内。
前款所称有偿,是指取得货币、货物或者其他经济利益。
根据上述规定,单位处罚职工收取的罚款不属于经营行为,不属于营业税的应税范围,不需要缴纳营业税。

新一代如何处理应收抹账 新一代如何处理应收抹账
问题号: | 27702 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 1101-企管通专业版11.2 |
软件模块: | 17-销售管理 |
问题名称: | 新一代如何处理应收抹账 |
问题现象: | 当有客户结算货款时,有抹零头的时候,怎样处理? 例如A客户某笔货款应收8000.28元,实际收款8000元视同客户结清全部货款。但是应收的立账金额是8000.28元,如何处理? |
问题原因: | 因为是赊销(应收)抹零,所以无法在做销货单时通过“总额分摊折扣”进行处理;那么这0.28元怎么体现呢?在新一代产品中,可以通过“收入单”的负数将其处理为应收账款的冲销。 |
关键字: | 抹账 |
解决方案: | <P><BR> 先要设置“收入名称”,如“应收抹账”;然后通过以下2种途径之一:</P> <P>1.通过“现金银行”–“收入单”,录入负数抹零金额(如按示例,录入“-0.28”);</P> <P>2.如果需要与“销货单”关联,可以通过“销货单”–“工具”菜单项下的“收入单”功能录入负数抹零金额(如按示例,录入“-0.28”);</P> <P>按以上处理后,对于A客户而言,原应收账款8000.28,货款收款8000,而“应收抹账”0.28,如此处理,应收账款的余额为0。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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例2.:“http://chamawang.gicp.net”这是错的。
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