#财税实务# @余涛 老师你好!想请教下:13年前一直是查帐征收,14年是核定征收,15年又是查帐征收,那在所得税汇算时,至13年前的亏损额可以用来弥补15年吗?14年的就应该为0,无亏损额吗?-很急 税 局老师 说不能弥补,但查了很多文件都说五年内都可以
2017-11-17 0:0:0 wondial#财税实务# @余涛 老师你好!想请教下:13年前一直是查帐征收,14年是核定征收,15年又是查帐征收,那在所得税汇算时,至13年前的亏损额可以用来弥补15年吗?14年的就应该为0,无亏损额吗?-很急 税 局老师 说不能弥补,但查了很多文件都说五年内都可以
#财税实务# @余涛 老师你好!想请教下:13年前一直是查帐征收,14年是核定征收,15年又是查帐征收,那在所得税汇算时,至13年前的亏损额可以用来弥补15年吗?14年的就应该为0,无亏损额吗?很急 税 局老师 说不能弥补,但查了很多文件都说五年内都可以[]因为你是有过核定征收的。不能弥补
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关注弄个表格统计下,做账也未必需要按每辆车吧

本站今日为各位用友软件爱好者免费发布用友U8 V11.1的免费下载地址,用友U8 V11.1用友软件官方已经更名为用友U8+V11.1(个人感觉用友U8+应该是云的意思)。用友U8+ V11.1不仅支持多国语言,包括简体中文、繁体中文、英文操作系统,而且支持线上电商、线下分销零售等多渠道营销平台,以全新的交互体验、移动应用提高应用交互效率,并通过软硬一体化,产业链协同的策略全面开放的帮助企业在技术创新、商务创新、渠道创新方面所需要的应用支持。
本次为大家免费发布的用友U8+V11.1免费下载地址为之前发布的用友U8 V11.0的升级版本,主要包括以下模块:企业门户、财务会计、管理会计、CRM、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。具体各个模块的细节功能,我们可以看一下下面的图示:

4月1日,党中央、国务院作出重大历史性战略选择,决定设立河北雄安新区。新华社将这一决策称之为“千年大计,国家大事”。
党中央就此提出的7项重点任务坚决贯彻落实了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,意在疏解非首都功能,引领经济发展新常态。
经济越发展,会计越重要。在雄安新区建设的过程中,离不开会计的支撑,会计服务行业大有可为。

从哪里查询所有固定资产卡片的原值、累计折旧和净值?(卡片管理里面缺少净值) 从哪里查询所有固定资产卡片的原值、累计折旧和净值?(卡片管理里面缺少净值)[]
您好,您在卡片管理内点下编辑——列头编辑,把原值、累计折旧、净值都勾选上,点击确定就会出来。谢谢

用友财务通标准版2005现金流量表是空的财务通标准版2005现金流量表是空的
财务通标准版2005-现金流量表是空的
自动编号: | 19505 | 产品版本: | 财务通标准版2005 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 2 | 关 键 字: | |
问题名称: | 现金流量表是空的 | ||
问题现象: | 该用户的现金流量在凭证中已经做了,但是在编制现金流量表时没有数据 | ||
原因分析: | 账套里每张凭证的流量都是空的,是自己建的项目,录入了项目,不能使用现金流量函数取数,请补录流量,才能用现金流量函数取数,或者改用fs函数取科目的项目发生数. | ||
解决方案: | 账套里每张凭证的流量都是空的,是自己建的项目,录入了项目,不能使用现金流量函数取数,请补录流量,才能用现金流量函数取数,或者改用fs函数取科目的项目发生数. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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借:库存现金 600 - 贷:其他业务收入 600--借:其他业务收入 600-借:管理费用 600-这两个分录这么写可以吗? 借:库存现金 600 贷:其他业务收入 600借:其他业务收入 600借:管理费用 600这两个分录这么写可以吗?[]
第二笔分录是什么意思 ?收入是收入,费用是费用,二者不能混@宋军鑫087:收到隔壁公司交的网费@佐z伊:收入为什么要去冲减费用,收到写第一个分录就行了呗@胡说八道:可是又要体现我们的管理费用冲减[/糗大了]@佐z伊:那也是借现金、银行存款 贷其他业务收入啊@宋军鑫087:那 借:库存现金
贷:管理费用 和
借:库存现金
贷:其他业务收入 那个比较贴切呢@佐z伊:个人觉得做收入比较好,毕竟是外边公司的,要是自己公司的话还可以考虑冲减费用@宋军鑫087:好哒,我知道怎么做了,谢谢你O(∩_∩)O~@佐z伊:[/强]隔壁公司的网费?你们是两家用一根网线一块交费的吗,如果是的话,觉得应该下其他应收款比较贴切。

t+ 12.0 标准版 启用的会计月是 1月25号--2月26号是第一个月,计提折旧的时候 2月12的卡片,当月折旧吗?当月算是一月 t+ 12.0 标准版 启用的会计月是 1月25号--2月26号是第一个月,计提折旧的时候 2月12的卡片,当月折旧吗?当月算是一月[]
不计提,要到2月份计提的时候才会折旧。固定资产当月是不计提的呢@服务社区刘小艳:如果固定资产是1月27,一月份计提吗,还是那个前期@写个不存在的昵称好难:如果是新增资产,默认新增当月不计提。@服务社区刘小艳:如果是期初导入的 日期写的1月27呢@写个不存在的昵称好难:可以。也就是说像您这种跨月的,是要拆分成两个时间段来进行计提的,不是按期间,是按月计提。@服务社区刘小艳:总结一下,是不是这种拆分的会计期间 固定资产计提的时候 还是按照自然月份计提折旧?@写个不存在的昵称好难:[/强] 是的@服务社区刘小艳:错了 不是按照自然月计提的 还是按照会计期间计提的

一级市场(security primary market) 一级市场(security primary market)
亦称“证券发行市场”。是指新发行的证券从发行者向投资者出售的市场。证券发行是发行者为了扩充经营资本或资金,根据一定的法律规定和发行程序,向投资者分销证券的过程。发行市场有两个方面的功能:(1)是资金需求者融资的场所。资金需求者可以通过在一级市场上发行股票、债券等筹集资金;(2)为资金供应者提供投资机会,谋求证券投资收益。发行市场与证券流通市场不同,一般没有一个有形的特定场所,有时证券的出售是在发行者和投资者之间直接进行的,但更多的是通过中介机构进行,因此可以说发行市场是由发行者、证券中介和投资者三者构成。由于证券发行过程是证券初次进入市场,故一级市场又称初级市场。

物料清单打印界面只有一个定额数量,没有基本分母和基本分子数量物料清单打印界面只有一个定额数量,没有基本分母和基本分子数量
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用友t3财务报表取数
用友软件如何生成报表
1、报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式(左下角) → 点击左下角“格式”,使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字(单位名称、年、月、日)→ 确定
2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘(非系统盘)
3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 (找到上次保存的报表)→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页(页数自定)→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字(单位名称、年、月、日)→ 确定 → 取数后保存
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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浅议电算化会计中若干会计方法
浅议电算化会计中若干会计方法浅议电算化会计中若干会计方法
一、电算会计中借贷记账法是否不适用
在借贷记账法中,“借”既可以表示增,也可以表示减,而“贷”既可以表示减,也可以表示增,卢卡?帕乔利提出的复式借贷簿记方法之所以几百年来一直为人们所推崇,正是因为其“有借必有贷,借贷必相等”的锱铢必较、泾渭分明的科学原理。尽管我国会计实务也曾一段时间对增减记账法和收付记账法情有独钟,但最终仍达成共识,采用了国际上通用的借贷记账法。有人以会计软件常以正、负号分别替代借、贷符号为由,企图说服人们相信这一记账法已经难以胜任新形势。应当注意的是,即使借、贷符号在数据库中不采用“借”和“贷”加以表示,也并不表明借贷记账法就可放弃。不可否认,在将借贷记账凭证的发生额登录到总账之后,对于登账后所结计的期末余额往往以正数表示借方余额,而以负数表示贷方余额,甚至在借贷库文件中只设一个金额字段,在该字段中分别以正负号表示借贷方。但所有这些标记都没能改变“有借必有贷,借贷必相等”的规则,其实质仍然是借贷记账法。这里的正、负号与增减记账法的增减符号的属性风马牛不相及。
从长远来看,随着原始凭证的逐步电子化,记账凭证的自动生成势在必行,届时,何种记账方法使自动生成更可行,当然要根据其科学性而定。智能软件的设计凭借的是科学的方法和严密的思维与推断,而经过了数百年磨练的借贷记账法,无疑是未来智能专家设计会计软件的最佳选择。当然,一味否定增减记账法的科学性也是错误的。在计算机之中,当采用增减记账法填制记账凭证之后,我们完全可以编写一段简短的程序将其转换为借贷记账法下的相应记账凭证。其转换的主要依据是各该科目的记账符号与所属科目类别。以从银行提取现金为例,在增减记账法下,增记“现金”,减记“银行存款”。现金和银行存款都是资产类科目,对资产类科目,其增加就转换为“借”,其减少就转换为“贷”。依此,也可将借贷记账法下的凭证转换为增减法下的凭证。
二、“反结账、反记账、取消审核”的可行性
至今,尚有不少会计核算软件设置“取消审核”、“反记账”、“反结账”的功能。在实际工作中,这些设置的确给会计人员的会计处理带来许多方便,尽管许多学者对此提出异议,但不少实务工作者却对其依依不舍。有的学者甚至认为,在计算机特定的工作环境中,反记账的作用不可替代。其理由是,在实际工作中存在大量错误的记账凭证,如果不施行反记账的做法,则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
所谓电算化会计中“反记账”,事实上也就是将一批原先已经登录到账簿上的发生额从各该账户再予以扣减,使各该账簿恢复至该批凭证登账之前账簿的发生额和余额状态。毋庸置疑,没有人会赞同手工会计下采用“反记账”。对手工的账簿记录,为了保证其有案可稽,当其发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写。同时,对两种出错情况的更正应当分别加以严格处理:一是登记账簿时所发生的错误,“应当将错误的文字或者数字划红线注销,但必须使原有字迹仍可辨认”;在实际工作中,由于记账凭证出错而导致账簿记录发生差错时而发生。一般采用两种方式进行相应的修改:一是红字冲销法,二是补充更正法。这些详细而又具体的规定所强调的一点,那就是对出错之处必需留有修改的痕迹。
在电算会计之中,记账错误和记账凭证填制错误仍然在所难免。虽然红线注销法在电算会计中难以操作,但对出错的电子数据,却不能不留下修改的痕迹。解决的办法只有一个,保留错误电子数据,另作更改的记账凭证,并据以登录账簿,换言之,要将正与误两张凭证同存于会计档案之中,同时,其所登录的正与误两处账簿记录并存于同一账簿之中。《会计核算软件基本功能规范》第十八条也作出与上相同的规定:“发现已经输入并审核通过或者登账的记账凭证有错误的,可以采用红字冲销法或者补充凭证法进行更正;记账凭证输入时,红字可用‘-’号或者其他标记表示”。
由上可见,不管是手工会计,还是电算化会计,对出错的修改均强调留有痕迹。事实上,电算化会计中,由于电子数据的修改在技术上可不留痕迹,因而更需要对留有痕迹予以强调。用友软件年度结转操作步骤
用友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤
一、在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入系统管理,点注册。
2、注册用户名,再点确定。
3、再点击菜单栏中的“账套”,下拉菜单中选择“输出”
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认。
5、稍后系统会出现画面,如果电脑配置较低,系统会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,系统在压缩数据库。
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可。
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份。
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,复制到U盘即可。
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3-业务通删除费用单
用友T3-业务通删除费用单 用友T3-业务通删除费用单
删除销售费用单弃审时提示“已做过费用分摊的单据不允许弃审”。
出此提示可能是因此张费用单已经做过费用分摊,所以应首先删除对应的费用分摊单后,在来删除这张费用单。在销售管理菜单下找到“费用分摊单”,可通过查找功能找到对应此费用单的费用分摊单,删除以后可以删除费用单。
采购费用单如分摊后与上述问题同理。
如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
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