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- 2017年11月30日就是销售单据里面如果是发给同一个人的货里面不是有含税率的和不含税率的吗,怎么能筛选不含税的所有销售单据,筛选含税的单据,分开查看呢?
- 2017年11月30日就是这样,我希望从001开始,让订单编号连续
- 2017年11月30日就是现在股东会决定将生产设备的折旧年限从2015年1月1日开始从5年折旧变为6年折旧,那我的固定资产模块要怎么操作- 而且要把1-10月份多计提的折旧冲销,从11月份开始按6年来计提
- 2017年11月30日就是我现在是用凭证纸打印的,不能分多张页去打,总是默认打到一张纸上 这个该怎么设置
- 2017年11月30日就是我成品入库和销售出库我都在草稿里,可以查看会出现负数吗-不出现负数是最好,发如出现的话我在草稿里就可以直接改掉了
- 2017年11月30日就是出纳模块生成的凭证多了空格,结账后,在明细账查不到这个凭证,在总账查询凭证也是提示为空
- 2017年11月30日少儿艺术培训学校账务怎么处理
- 2017年11月30日少儿艺术培训中心账务怎么处理。 我微信。 18191279785。 有红包呦 _0
- 2017年11月30日少了进货订单怎么打开?
- 2017年11月30日小额贷款哪个好!!贷5000块
- 2017年11月30日小规模,老板自己交保险,应该怎么分录呢?直接列支吗?应该计入哪里? _0
- 2017年11月30日小规模,老板自己交保险,应该怎么分录呢?直接列支吗?应该计入哪里?
- 2017年11月30日小规模货运公司,都交几个点附加税呢?
- 2017年11月30日小规模纳税人,计提二季度企业所得税,二季度收入分别为19700,19800,19986,合计为59486,税务核定应税利润率 4%,老师这个所得税按多少比率来计提??
- 2017年11月30日小规模纳税人,去年计提“所得税费用”时模板还是按减半征收后是10%,今年一季度有盈利,再使用模板计提“所得税费用”时,就变成按25%计提了,怎样才能回到去年的计提模式? _0
- 2017年11月30日小规模纳税人,去年计提“所得税费用”时模板还是按减半征收后是10%,今年一季度有盈利,再使用模板计提“所得税费用”时,就变成按25%计提了,怎样才能回到去年的计提模式?
- 2017年11月30日小规模纳税人,2015年12月开普通发票90000元,2016年1月已交税金,2016年1月底合同解除退票90000元,另1月开票15000元,请问增值税纳税申报表怎么填?已交的税金怎样才能体现? _0
- 2017年11月30日小规模纳税人,2015年12月开普通发票90000元,2016年1月已交税金,2016年1月底合同解除退票90000元,另1月开票15000元,请问增值税纳税申报表怎么填?已交的税金怎样才能体现?
- 2017年11月30日小规模纳税人购买汽车公司用,能不能抵扣?另外账应该怎么做?? _0
- 2017年11月30日小规模纳税人购买汽车公司用,能不能抵扣?另外账应该怎么做??
- 2017年11月30日小规模纳税人营改增后,小微企业的增值税享受3万以下免征如何做分录 _0
- 2017年11月30日小规模纳税人营改增后,小微企业的增值税享受3万以下免征如何做分录
- 2017年11月30日小规模纳税人的增值税申报表填错了,已经申报过了,但是没有缴税,本来是零申报的,把别的单位的数填上去了,产生了增值税,但是提交的财务报表是正确的,前边的增值税申报表税务局还能再改改吗?现在都接近月底了 _0
- 2017年11月30日小规模纳税人的增值税申报表填错了,已经申报过了,但是没有缴税,本来是零申报的,把别的单位的数填上去了,产生了增值税,但是提交的财务报表是正确的,前边的增值税申报表税务局还能再改改吗?现在都接近月底了
- 2017年11月30日小规模纳税人本月买了税控系统820,假如扣掉820之后需要补交增值税180,但是报地税时,城建税、教育费附加等按180计提还是按1000计提啊? _0
- 2017年11月30日小规模纳税人本月买了税控系统820,假如扣掉820之后需要补交增值税180,但是报地税时,城建税、教育费附加等按180计提还是按1000计提啊?
- 2017年11月30日小规模纳税人未达到起征点的,地税怎么报,也报零吗?计税基础怎么填,是填实际的销售额还是填0? _0
- 2017年11月30日小规模纳税人未达到起征点的,地税怎么报,也报零吗?计税基础怎么填,是填实际的销售额还是填0?
- 2017年11月30日小规模纳税人有免税政策,怎么做分录,比如我这月开了20000元的发票,应交增值税计提了600元,还计提城建税教育费附加吗?而且是季度报税的,当月没有减免。 _0
- 2017年11月30日小规模纳税人有免税政策,怎么做分录,比如我这月开了20000元的发票,应交增值税计提了600元,还计提城建税教育费附加吗?而且是季度报税的,当月没有减免。