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- 2017年12月11日请问我标记的那个地方怎么没数
- 2017年12月11日请问我查询收发存汇总表出现期末结存有金额没有数量的,我该怎么处理
- 2017年12月11日请问我期间损益结转为什么只有这两行目录了~怎么回到原来的?
- 2017年12月11日请问我是小规模纳税人,付款时名称是打给个人,收到发票是国家知识产权局专利收费收据开的我公司名称,这情况可以吗?我怎么做分录?谢谢 _0
- 2017年12月11日请问我是小规模纳税人,付款时名称是打给个人,收到发票是国家知识产权局专利收费收据开的我公司名称,这情况可以吗?我怎么做分录?谢谢
- 2017年12月11日请问我把数据库和软件都装在其他分区下,然后帮客户C盘做个冰点还原,这样是否会影响?
- 2017年12月11日请问我想问一下我每月都有新的客户、供应商、二级科目等我是已管理员身份登录然后增加的,我是本月发生的就输入本月的日期,比如2016.04.01 登录,还是那天发生的输入那天,还是输入年初2016.01.01录入新增的东西呢?
- 2017年12月11日请问我想这月转用易代账记账,需要以前的记账公司提供那些数据才能把本年帐衔接上 _0
- 2017年12月11日请问我想这月转用易代账记账,需要以前的记账公司提供那些数据才能把本年帐衔接上
- 2017年12月11日请问我想从易代账转到好会计,那么我在易代账上面的账套怎么转到好会计-
- 2017年12月11日请问我安装财务通普及版,想看下学习中心怎么打开成这个样子
- 2017年12月11日请问我在建账时 应收账款的期初余额已录入待收客户A的货款了,今月我司已开出发票银行也扣了这笔税费,该客户A的货款下月才转账过来,我应该怎么记清这笔税费账???是等收到货款再做记账凭证吗?在线等!
- 2017年12月11日请问我在地税局代开的建安发票,里面有一个项目个人所得税,这个怎么计帐?也计到营业税金及附加里吗? _0
- 2017年12月11日请问我在地税局代开的建安发票,里面有一个项目个人所得税,这个怎么计帐?也计到营业税金及附加里吗?
- 2017年12月11日请问我司收到含税客户的承兑汇票,付给不含税的供应商,这个得怎么做账啊? _0
- 2017年12月11日请问我司收到含税客户的承兑汇票,付给不含税的供应商,这个得怎么做账啊?
- 2017年12月11日请问我可以不制单就结账吗 选项里,一定要完成制单才能结账 我已经去掉了 还是这样
- 2017年12月11日请问我单位有笔收入是在小规时收到账款,但当时并未开据发票,现在我单位己转成一般纳税人,对方要求开具发票,这种情我们怎样交税 _0
- 2017年12月11日请问我单位有笔收入是在小规时收到账款,但当时并未开据发票,现在我单位己转成一般纳税人,对方要求开具发票,这种情我们怎样交税
- 2017年12月11日请问我公司是总公司,下面还有两个分公司,现在总公司改名字了,但是税号这些还没有下来。分公司能继续用原来的名字开票吗?现在别人开票给总公司是开原来的名字还是选择的名字? _0
- 2017年12月11日请问我公司是总公司,下面还有两个分公司,现在总公司改名字了,但是税号这些还没有下来。分公司能继续用原来的名字开票吗?现在别人开票给总公司是开原来的名字还是选择的名字?
- 2017年12月11日请问我公司是享受即征即退的,在填增值税纳税申报表时35行即征即退实际退税额这里需要填吗?填的话是填即征即退的金额对吗? _0
- 2017年12月11日请问我公司是享受即征即退的,在填增值税纳税申报表时35行即征即退实际退税额这里需要填吗?填的话是填即征即退的金额对吗?
- 2017年12月11日请问我公司是一般纳税人,营改增后这个月要开11%税率的发票,之前都是开17%和6%的,在税控盘税率列下拉后可以选择11%的税率,请问我们可以直接用吗?还是去税局重新核定?谢谢 _0
- 2017年12月11日请问我公司是一般纳税人,营改增后这个月要开11%税率的发票,之前都是开17%和6%的,在税控盘税率列下拉后可以选择11%的税率,请问我们可以直接用吗?还是去税局重新核定?谢谢
- 2017年12月11日请问我先进存到银行,这样选择先进流量正确吗?
- 2017年12月11日请问我做好调拨单后,调拨单也已经审核了,为什么没有自动生成其他出库单和其他入库单呢?
- 2017年12月11日请问我们是批发水果的一般纳税人取得农户以给人名义在当地国税局代开的3%税率销售水果的普通发票,可以作为农产品收购发票抵扣13%吗?我们再开给客户水果的税率是13%还是免税啊? _0
- 2017年12月11日请问我们是批发水果的一般纳税人取得农户以给人名义在当地国税局代开的3%税率销售水果的普通发票,可以作为农产品收购发票抵扣13%吗?我们再开给客户水果的税率是13%还是免税啊?
- 2017年12月11日请问我们是一般纳税人,留底太多了,然后这个月又收到好多进项票,想交点增值税,就没有认证,收到这些票还做到凭证里吗,谢谢 _0